根據審計署的統一要求,日前,審計署駐長春特派辦在全辦范圍內積極開展專項保密檢查,以提高審計干部的保密意識,確保保密安全。
為做好保密檢查工作,該辦專門成立專項保密檢查領導小組,由特派員任組長。該專項保密檢查重點關注網絡保密管理情況、密碼電報保密電話管理情況和涉密文件信息資料管理情況。根據審計署保密檢查內容,該辦對重點檢查事項進行逐人、逐項驗收。
一是檢查審計人員電腦聯網情況,重點關注《審計署接入審計內網計算機使用管理辦法》和《審計署接入審計專網計算機使用管理辦法》的落實情況;同時檢查專網網站信息發布環節是否落實保密審查制度以及涉密網絡、計算機和移動存儲介質使用管理是否符合保密要求。
二是檢查密碼電報從撰寫到歸檔和銷毀是否符合管理要求,是否存在違規轉發、摘發、復制和擴大閱讀范圍問題,是否存在密電明復、明密混用問題;同時檢查保密電話的裝機環境以及管理和使用情況。
三是檢查涉密文件信息資料的起草環節、印發和傳輸環節、閱讀管理環節以及清退銷毀環節是否符合保密規定。
該辦采取自查和對自查情況進行再檢查的方式,力求通過檢查,增強保密觀念,加強保密管理,改進保密工作;并針對檢查中發現的問題,找出薄弱環節,進一步完善制度,落實責任,加強防護,建立保密工作依法管理的長效機制。(胥雪剛、陳任芝)
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