為更好地發揮內部審計規范財經秩序、維護經濟安全、推進依法行政、促進廉政建設的作用,今年來,重慶市大足區審計局采取三項措施加強內部審計工作,全區設立內審機構67個(其中專職機構10個)、專(兼)職人員200人,共完成審計項目252個,審計總金額132817.27萬元,增收節支612.44萬元,采納建議意見77條,實際給予行政處分2人。
一是強隊伍,內部審計工作機制進一步完善。 積極爭取區委、區政府對內審工作的高度重視,2015年3月先后出臺《關于進一步加強內部審計工作的意見》(大足府辦發〔2015〕43號)和《重慶市大足區機構編制委員會關于同意區有關單位增設內部審計職能的通知》(大足編委〔2015〕120號),明確要求各單位將內審工作與業務工作共研究、同部署,各單位主要負責人分管內審工作,明確44個內審管理重點單位必須成立內審機構、落實內審人員。
二是強督導,內部審計工作力度進一步加大。 出臺了《內審工作科室聯系制度》,由區審計局綜合法制科牽頭,其他業務科室協助管理,具體指導聯系單位的內審項目的執行;對內部審計管理重點單位,分別明確對口聯系科室和人員。探索建立全區內部審計基礎資料、基礎數據和業務交流平臺,已完成內審人員管理臺賬。
三是嚴考核,內部審計工作成效進一步明顯。 出臺《大足區內部審計業務工作檢查實施辦法(試行)》,嚴格內審考核,從機關經費中安排專項經費,對全區內部審計先進進行表彰獎勵。同時對組織開展工作差,工作不力的內審機構提出批評和整改意見。2015年12月,組織審計人員16人用3天時間檢查了44個重點單位的內審機構設置、人員及經費的落實、內審項目開展情況等進行了檢查,評選出內審工作先進單位11個,進一步促使相關單位更加重視內審工作,充分發揮內部審計在規范財經秩序、維護經濟安全、推進依法行政、促進廉政建設的重要作用。(彭吉麗)