近年來,湖北省洪湖市審計局一直致力于促進內部審計成果的運用,采取多項措施、多種途徑深度開發審計成果,努力提高審計成果的提升整合水平、開發利用水平和審計信息資源共享水平,科學、全面地提升審計監督職能和“免疫系統”功能。 一是加強對內部控制、風險系數的審前了解介入。各審計小組注重將審前調查了解與內審經驗、做法相融合,通過了解被審單位內部審計的設置和工作情況,對其內控制度進行測評,羅列分析可能遇到的情況,努力把審計項目做精做細,審深審透,做到有備無患,實現了事前轉變。 二是充分利用內部審計與政府審計的互通性,避免低效重復工作。該局在審計項目實施過程中,確定審計重點和審計程序與方法,根據工作需要利用內審的內部控制評審成果和對下屬單位的審計結果,提高審計效率,保證審計質量,使審計組駕馭審計過程的能力得到有效提高,實現了事中轉變。 三是加強審計成果綜合分析,提高審計成果利用效能。該局在利用審計成果時,充分借鑒各被審單位內部審計成果經驗,在參考內審機構所作出評價和審計處理意見的前提下,進一步分析、檢查成果的合規性、合法性,從內審的管理和效益方面拓展思路,篩選延伸審計線索,節約審計成本,提高審計成果利用率,加快問題整改,實現了事后轉變。(顏佳)
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