日前,云南省審計廳黨組專題聽取了廳機關內部審計綜合情況匯報。這是該廳從嚴治審,強化內部監督,規范財務管理的一項有效舉措。
根據《行政監察法》及實施條例的相關規定和工作安排,云南省審計廳近期抽調6名干部組成3個審計組,分別對廳機關、服務中心、科培中心、內審協會和廳機關工會2012年度財務進行內部審計。審計組依據《云南省審計廳2012年度財務審計檢查實施方案》,重點對5個單位財務收支管理情況、內部管理制度的執行情況和以往審計檢查發現問題的整改落實情況進行了審計檢查。
從審計檢查的情況看,5個被審計單位總體上能較好執行各項法規和廳機關內部管理規定,各類財務報表齊全,內容完整,賬表相關數據相符,會計資料全面真實地反映了年度財務收支情況和資金狀況;會計業務處理清晰,核算規范,審核審批手續健全,審計成本得到了有效控制。
審計意見得到了5個被審計檢查單位的認可,均表示要以此次審計檢查為契機,努力為廳機關當好家,理好財。(解瓊珍 張倩倩)
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