近日,浙江省杭州市蕭山區審計局組織完成了對區衛生局局長的經濟責任審計與衛生專項資金審計調查。審計發現該局在現金、資產等財務管理中存在問題,提出了要加強現金與資產核算管理、健全內審機構,對局本級及下屬單位開展經常性審計監督等建議意見;并針對一些深層次問題以審計情況專報呈報區政府領導,區領導高度重視,作出批示,要求衛生局針對存在的問題,積極整改到位。為此,區衛生局采取相應措施,認真落實整改。 一是標本兼治,健全完善制度。該局修訂完善了財務管理制度,在貨幣資金、票據管理、嚴格費用開支渠道、加強往來款清理以及事業基金使用與管理、加強單位內審工作等九個方面制訂了具體的制度,并下發下屬單位,要求系統內各醫療衛生單位加以貫徹落實,以進一步理順財務管理制度,構建長效管理機制,防止屢查屢犯現象發生,切實建立健全問責機制,從源頭上杜絕類似問題的再次發生,為進一步規范財務管理落實了制度建設。 二是積極整改問題,分級落實責任。為有效落實審計整改,在查找與分析問題根源的基礎上,該局把整改工作作為完善內部行政管理的有效抓手,規定局機關各科室與各醫院要嚴格執行財務管理制度,費用支出要層層把關,復核到位,把責任落實到局相關科室、落實到人,進一步提高財務管理水平,提升單位形象。 三是開展財務大檢查,促進自查自糾。為進一步提高對審計整改工作重要性的認識,該局舉一反三,針對審計發現內部財務管理上存在的問題,開展了對全區衛生系統所屬各醫療衛生單位的財務管理專項大檢查工作。檢查組人員由系統內部財務骨干組成,分三組對系統內部40家公立醫療衛生單位進行了重點檢查,經過為期1個多月自查自糾、重點檢查和整改落實三個階段的檢查工作,取得了預期的效果。(裘徐霞)
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