2009年上半年,江蘇省常州市審計局對該市某醫院信息系統首次嘗試了信息系統審計,審計內容涉及到醫院信息系統、物資管理成本核算系統及金蝶財務系統等,業務范圍涵蓋掛號收費管理、門診管理、住院管理和藥庫管理等子系統。 審計發現,該院除藥品銷售、醫療服務收費等方面存在違規問題外,信息系統還存在系統功能不完善、系統內控制度不嚴及系統設置不合規等問題。審計對系統外部環境所存在的問題提出了整改意見,該院聽取審計意見后積極進行了整改。此外,審計還特別對各大醫院普遍存在的“大輸液”數量管理游離于系統監控之外的現象提出了意見。鑒于該院門診醫生工作站的“大輸液”數量管理業務未納入HIS系統進行管理,仍停留在手工管理階段,因臨床需要,品種串換以及搶救用藥,留存基數等客觀原因,造成該院大輸液藥庫長期帳實不符的現狀,審計認為極易造成該類藥品管理上的漏洞。該院聽取審計組意見后,召集相關部門負責人共同制定大輸液類藥品信息系統管理辦法,及時調整或增加HIS功能模塊,逐步將大輸液業務納入HIS系統管理。
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