為更好地發揮審計機關和內審協會對內部審計工作的指導、監督和管理職能,進一步提高全市內審工作水平,近日,山東省青島市審計局、青島市內審協會聯合出臺了《關于加強對內部審計工作指導、監督和管理的意見》,進一步規范和細化了內部審計管理指導工作的各項內容。 《意見》著重強調了審計機關和內部審計協會要采取有效措施,不斷提高管理服務水平,進一步加大對全市內部審計工作的指導、監督和管理力度,明確提出了計劃管理、質量檢查、業務培訓、協作配合、交流宣傳、科研教育、年度考核、加強內審機構建設等九個方面的工作要求?!兑庖姟返某雠_,將有利于推動全市內部審計工作向規范化、制度化發展,不斷提升監督水平和效果,促使部門、單位和企業加強內部管理,完善內部控制,有效預防和應對財務風險、經營風險,保障管理和經營的健康運行。 另據了解,自去年9月《青島市人民政府辦公廳關于進一步加強內部審計工作的意見》出臺以來,青島市審計局根據《意見》要求,與該市內審協會一道,督促和幫助31個部門單位新設立了內審機構,建立了工作制度,配齊配強了審計人員,組織召開了全市高等院校、駐青各銀行內部審計工作會議,建立起片會定期交流研討內審工作的活動機制,對全市內審工作的指導監督力度不斷加大。(王秀吉)
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