召開審計項目立項論證專題會
上海市審計局召開2025年度審計項目立項論證專題會。圍繞財政審計、重大戰略和重大政策措施落實情況審計、重點民生項目和資金審計、領導干部經濟責任審計、自然資源資產離任審計、國有資產管理情況審計等多個板塊,分領域、分專題進行。各業務處室重點圍繞為什么審、審什么、怎么審、預期成果等方面匯報了2025年度審計項目計劃的建議和方向。與會人員對項目的立項背景、審計內容和重點、組織方式、預期效果等進行論證,局領導班子逐一點評并提出意見建議。會議強調,要堅持把立項當課題研究,對擬立項的審計項目深入論證、反復推敲,做好綜合考量判斷,選準選優審計項目,切實提升計劃項目的科學合理性。聚焦審計重點,根據審計資源狀況合理安排年度審計項目數量,緊扣審計實施方案和重點關鍵問題,在審深審透上下足功夫。聚焦審計成果質量提升,通過對審計對象連續跟蹤關注,推動審計成果更加厚重有力。此外,該局通過書面征詢、實地調研、座談交流等方式,向特約審計員、學者專家、社會公眾、各區審計機關等公開征詢審計項目計劃建議。局領導班子帶隊先后赴市人大、市委研究室、市政府研究室、市發展改革委、市商務委、市衛生健康委等有關單位和部門開展專題調研,廣泛聽取意見建議。
開展行政事業單位國有資產管理情況專項審計調查
陜西省審計廳開展行政事業單位國有資產管理情況專項審計調查。由省審計廳牽頭組織,編制全省審計調查總體方案和審計調查表,重點對省財政廳、省機關事務服務中心等國有資產存量大的單位實施審計,同時匯總和指導檢查各市(縣、區)工作情況;各設區市、楊凌示范區和各縣(區)審計局結合實際開展審計調查,并按時間要求向省審計廳提交審計調查情況。以促進行政事業單位提高國有資產使用效益為目標,檢查全省行政事業單位貫徹落實黨中央、國務院決策部署情況,摸清國有資產底數,查清資產規模、資產構成、精準管理數據、明確資產權屬,防止出現損失浪費或賬外資產,推進國有資產管理公開透明、規范有效。重點聚焦國有資產配置管理情況、國有資產收益管理和資產處置情況、國有資產處置情況、國有資產管理中的風險防范情況以及歷年審計、巡視查出問題整改情況等。
開展重點開發區改革和創新發展情況專項審計調查
寧夏回族自治區審計廳派出審計組對全區重點開發區改革和創新發展情況進行專項審計調查。聚焦重大政策措施落實情況,重點從園區政策落實、項目落地、資金績效等方面著手,檢查主導產業占比、數量、營業收入規模以及稅收貢獻度等情況,并查看園區內生態環境是否按照國家政策要求做好園區內污水、固體廢棄物、粉塵、廢氣等污染源的治理;查看相關政策落地情況,是否在促進開發區提升行政效能、優化發展環境、產業發展等方面見成效,并剖析深層根源,揭示有關方針政策落實中存在的“中梗阻”。聚焦招商引資情況,關注各產業園區自定的招商引資政策、“一企一策”項目是否合規、招商引資協議簽訂前是否按照規定對合同進行法律審查、協議簽訂是否履行集體決策等程序,協議條款、約束指標、日期時限等是否完備。結合項目開展情況,對引進企業運行情況進行延伸審計,核實項目投資、納稅情況等,實地檢查是否存在企業落地不久后撤離等情況,有無虛假招商、違規變更招商協議、違規超范圍超標準支付普惠獎勵,重點揭示違規制定返還稅收或土地出讓金優惠政策等問題。聚焦平臺公司發展情況,重點關注在“管委會+公司”模式的改革中,管委會是否真正聚焦園區規劃、政策支持、服務等核心職能;通過查看平臺公司的經營狀況,分析平臺公司是否以市場化運作方式來參與園區建設、運營及產業投資,促使為園區產業發展提供優質服務。
開展工會系統內部審計專項檢查
山東省青島市審計局對市總工會和5個區市總工會內部審計工作情況進行專項檢查。主要圍繞內部審計工作領導體制機制、審計業務開展和審計質量管控、審計發現問題整改及審計結果運用等方面,重點檢查市工會系統內部審計機構設置、領導體制及履責情況、內部審計業務開展、審計檔案管理、審計整改等30余項內容。針對檢查發現的問題,從加強工會審計力量、嚴格執行工會審計有關規定、強化對中介機構的監督管理、加強對下級工會審計業務指導和檢查等方面提出指導性建議,以期促進市工會系統加強審計質量管控,提升內部審計履職能力。
策劃編輯:高天