舉辦內審專業能力提升培訓班
湖北舉辦2024年內部審計專業能力提升培訓班,來自全省各內審單位、機構484名內審人員參加培訓。課程設置緊密契合黨的二十屆三中全會、省委十二屆七次全會精神對內審工作的新要求,結合全省內審人員的實際需求,突出“財務舞弊審計與風險防范”“新形勢下經濟責任審計方法內容”“新時期內部控制與風險管理”“審計監督視角下內部審計發展趨勢”四個方面,幫助內審人員提升防范財務舞弊、更好守護組織經濟利益和聲譽的能力,增強創新經濟責任審計技術方法、優化組織治理、挖掘價值潛力、驅動轉型變革意識,完善全流程、全要素、全方位內部控制與風險管理機制體制。培訓剖析內部審計面臨的新機遇與新挑戰,并結合實際案例探討了內審轉型的方向和創新途徑,幫助學員圍繞內審條例新規定,進一步找準內審新定位。
出臺常態化服務企業相關措施
四川省成都市審計局出臺《成都市審計局“進萬企、解難題、優環境、促發展”十二條措施》。聚焦重點領域開展涉企審計監督,關注產業建圈強鏈、助企紓困政策直達快享、民營企業賬款清欠、社保費用減免緩征等政策措施落實情況;關注產業激勵、科技創新、就業扶持、穩崗返還、以工代訓補貼等惠企資金兌付情況,確保獎補政策措施紅利高效惠及企業;關注企業融資情況特別是信托、債券、金融衍生品等高風險金融業務情況,助力企業解決融資難融資貴的問題;關注工程建設招投標領域、工程款到位、政府投資資金監管等情況,助力優化企業招投標環境,激發市場活力;關注企業資本布局和結構調整、產業轉型升級、防范化解重大風險和推動反腐倡廉等方面情況,維護國有資產安全。堅持“審計+服務”理念,關注常態化服務導向優化涉企審計服務,建立健全重大涉企問題風險報告機制;結合審計項目實施深入企業,了解其經營狀況、發展需求和堵點、痛點、難點,通過向企業提供專業的政策咨詢解讀、財務和風險評估服務、發布涉企審計發現問題典型案例,幫助企業規范財務管理,提前預警潛在風險;積極開展企業內部審計交流宣傳、專業培訓、學術研討,加強對企業審計發現問題整改工作的督促和指導,幫助企業破解疑難雜癥。
開展公安系統涉案財物管理情況審計
陜西省西安市審計局對全市公安系統2021年1月至2024年5月涉案財物管理情況開展專項審計調查。審計人員在檢查涉案財物管理制度建設情況的基礎上,對涉案款項財務賬及專用賬戶進行審計,又先后深入到多個涉案財物管理庫房,檢查涉案物品入庫保管情況和涉案財物處理情況,旨在揭示在涉案財物管理中的薄弱環節及問題,提出改進意見和建議,助力辦案工作依法有序進行。
統籌推進國有企業資產管理與使用績效審計
山東省濟南市審計局統籌推進國有企業資產管理與使用績效專項審計調查。優化組織方式,以4戶市屬國有企業資產管理及使用績效情況專項審計調查為主線,組織對另外4戶市屬企業開展經濟責任審計,同步嵌入專項審計,延伸關注企業資產管理及使用績效情況;強化市區項目統籌協調,聯動3個區縣對6戶區屬企業資產管理情況進行審計,有效提高審計覆蓋廣度。優化整改方法,將專項整改與自查自糾相融合,圍繞資產管理及使用績效領域易發多發問題,梳理16類62項普遍性問題,編制《審計發現資產管理與使用績效領域共性問題清單》,督促市屬企業自查自糾,幫助企業進一步堵塞管理漏洞,促進國有資產保值增值。
策劃編輯:高天