召開審計整改專題會議
安徽省審計廳召開審計整改專題會議。會議指出,今年以來,各業務處室通過日常跟蹤、現場核查、發函督辦等形式,督促被審計單位壓實整改主體責任,督促主管部門強化監督管理責任,在系統內開展專項行動,舉一反三推動源頭治理,整改取得成效。要強化回訪核查,在審計時將以前年度審計發現問題整改情況作為重點審計內容,加大回訪核查力度,對重要問題整改情況進行現場核查;對整改結果進行嚴格審核把關,對照被審計單位制定的整改措施、提供的佐證資料,認真核實,仔細查驗,確保整改質量;注意總結經驗,在審計實施和審計報告等環節就要對審計整改作預先考慮,結合實際情況,精準做出問題定性,提出可操作、能落實的整改要求,為后續整改工作奠定堅實基礎。
召開整改專項行動推進會
今年4-5月,廣西壯族自治區黨委審計辦、自治區審計廳聯合自治區政府督查室、部分部委辦廳局組成審計整改專項行動聯合檢查組,分區域對全區各級各部門(單位)審計查出問題整改情況進行檢查核驗。近日,自治區召開全區審計查出問題整改專項行動推進視頻會議,對前一階段全區審計整改進展情況進行了講評,對專項行動發現的整改不全面、不徹底、不到位問題,以及應付整改、整改不實的典型問題進行了通報批評,部署了下一階段審計整改工作。強調全區各級審計機關要提高站位,壓實責任,進一步督促加快審計查出問題的整改;對照問題逐項核驗、舉一反三、標本兼治。將推動審計整改事項納入本級黨委、政府重要議事日程,推動各部門(單位)特別是領導干部從全區經濟社會發展大局出發,全面系統徹底抓緊抓實問題的整改。主動協調,推動各部門(單位)從解決問題的終極目標出發,從嚴制定整改措施,構建審計整改“查出問題—建立臺賬—任務分解—督辦指導—專項檢查—驗收銷號—報告反饋”的全流程閉環管理機制。強化與被審計單位、行業主管部門的整改協同,督促被審計單位、牽頭整改部門、行業主管部門和本級黨委、政府“多管齊下”,形成整改合力。
啟動農信系統專項審計
湖南省審計廳開展全省農信系統專項審計調查。此次審計以“核查資產質量、揭示運營風險、服務改革發展”為目標,對部分農村商業銀行2021至2023年期間資產質量及風險防控情況進行專項審計調查,重點關注金融政策執行、資產質量管控、經營風險防控、公司治理內控、黨風廉政建設、省農信聯社對農村商業銀行的指導和管理等內容。針對專項審計調查發現的問題,省審計廳將從全省農信系統體制改革和制度建設的層面深入分析原因,有針對性地提出意見和建議,助力該省農信系統深化改革,服務農村商業銀行高質量發展。
開展審計業務質量檢查
甘肅省審計廳開展2024年審計業務質量檢查工作,派出5個檢查組對酒泉、嘉峪關、張掖、金昌、武威5個市級及所屬部分縣區審計機關進行檢查。此次檢查重點關注被檢查單位聚焦審計業務質量管理總體情況、依照法定職責權限程序開展審計工作情況、審計質量控制制度建立和執行情況、貫徹省委審計委員會和省審計廳黨組有關決策部署情況、年度審計項目計劃編制和執行情況等,分類抽取了財政審計、投資審計、經濟責任審計和自然資源資產離任審計等項目案卷進行查閱?,F場檢查結束后,檢查組召開審計質量檢查反饋會,向被檢查單位當面反饋了檢查發現的問題,并就如何提升審計質量進行了座談交流。下一步,省審計廳將梳理匯總檢查情況,印發審計質量檢查結果通報,并將檢查發現的問題以清單印發相關審計機關。針對檢查發現的傾向性、典型性、普遍性質量問題,提出針對性建議,加強上級審計機關對下級審計機關業務質量的指導和幫助,促進全省各級審計機關舉一反三,不斷提升依法審計能力水平和工作質效。
制定自然資源和生態環境審計工作計劃
濟南市審計局結合工作實際制定《濟南市自然資源和生態環境審計2024—2026年工作計劃》。明確強化領導干部自然資源資產離任(任中)審計,加強與年度領導干部經濟責任審計項目的銜接,每年至少實施1名領導干部自然資源資產離任(任中)審計。扎實開展資源環境專項審計調查,推進綠色低碳高質量發展及生態文明決策部署及重點項目、重點任務落實。建立健全資源環境審計相關制度,出臺領導干部自然資源離任審計實施意見并建立評價指標體系,深化審計結果運用。完善與自然資源、生態環境、水務、林業等主管部門溝通聯絡機制,加強在政策咨詢、數據采集、業務協同、問題整改等方面的協同協作。
策劃編輯:高天