推動用好用活產業政策
2023年以來,黑龍江省審計廳組織9個市級審計機關,對省發改委等5個省直部門和哈爾濱等10個市及所轄部分縣(市),促進數字經濟及戰略性新興產業發展情況開展專項審計調查。重點關注黑龍江省產業振興行動計劃落實情況,揭示部分單位組織領導和計劃落實體系未建立、資金管理使用績效不高、項目建設進度緩慢等問題,建議全省各級產業專班嚴格按照省委提出的領導責任、工作推進、督導檢查、考核評價“四個體系”工作落實機制,因地制宜用足用好用活政策,加快產業項目建設落地。審計廳持續推動整改,加強督促檢查,強化跟蹤督辦、壓實相關部門監管責任、促進跨部門協調聯動。5個省直、10個市(地)相關單位均制定整改工作方案,相關主管部門和工作專班按照職能分工發布指導意見、工作細則或認定辦法,推動整章建制和規范管理。
出臺審計結果聯合反饋試點方案
重慶市委審計辦出臺《2023年度市管領導干部經濟責任審計結果聯合反饋試點方案》,將經濟責任審計結果由市審計局單獨反饋調整為市經濟責任審計聯席會議成員單位聯合反饋,進一步推動審計監督與紀檢監察、組織人事、財會監督、出資人監督等各類監督貫通協同,增強整改合力;明確審計報告出具15個工作日內在被審計單位召開審計結果反饋會,市審計局重點反饋審計發現的主要問題、審計處理意見和審計建議,對落實審計整改及審計結果運用提要求;市紀委監委機關、市委組織部等結合自身工作職責,根據審計發現的主要問題和干部監督管理工作需要,對被審計領導干部和被審計單位領導班子提出整改及相關要求。
強化內部審計指導監督
海南省審計廳強化審計機關精準指導監督服務意識,加強內部審計指導監督。制定出臺《海南省審計廳內部審計工作指導員實施辦法》,調動全廳審計業務骨干對內部審計工作實施精準指導監督;明確各處室指定一名業務骨干擔任內部審計工作指導員,內部審計指導監督處作為專門指導監督機構,抓總負責開展日常指導聯系、解答問題;每年負責對指導員進行專業知識培訓;從開展內部審計工作、實施內部審計項目、規范內部審計工作流程和實際操作規則,落實審計整改等方面,推動實現審計全覆蓋,充分發揮內部審計在規范管理、防范風險、完善治理等方面的基礎性和源頭性作用;印制《內部審計工作開展情況審計的路徑、方法、評價依據》口袋書,審計人員隨身攜帶、快速查找,提高工作效率。提升內部審計人員業務能力素質,促進內部審計與國家審計同頻共振。
關注司法權力規范運行
大連市審計局在基層法院領導干部經濟責任審計中,立足經濟監督職責,關注司法權力規范運行。聚焦政策決策落實,關注審查訴訟費退還是否及時、司法拍賣和執行款管理是否規范,司法救助金是否真實、完整撥付等,保障政策法規更好發揮時效,讓困難群體感受到司法溫度;聚焦內控制度完善,重點關注立案、審判、執行等部門權責劃分及運行機制,揭示制度建設方面的漏洞,推動基層法院完善制度、規范管理;聚焦涉案款物監管,審查訴訟費、罰金是否按規定全額上繳國庫,涉案款是否及時存入唯一合規賬戶管理,涉案物品接收、保管是否給扣押對象造成損失等問題;聚焦財政資金管理,重點關注資金分配標準是否科學、合理,查找管理漏洞,加強源頭治理,助力用好寶貴財政資金。
策劃編輯:高天