開展審計整改集中約談
近日,北京市委審計辦、市審計局對整改推動不力的11家單位的主要負責人開展審計整改集中約談,市委審計委員會成員單位、有關主管部門的相關負責人參加。約談會逐一通報約談事由,指出審計整改存在的問題,并對后續審計整改落實提出具體工作要求。強調要切實增強審計整改的自覺性、主動性,層層壓實審計整改責任,被約談單位主要領導要堅決落實審計整改第一責任人責任,按項逐條明確整改措施和整改時限,倒排時間,限期整改到位;各主管部門要切實履行監督管理責任,加強對行業領域審計查出問題的分析研判,監督指導被約談單位做好整改落實;審計機關要持續做好審計整改督促檢查工作,分類提出整改要求,嚴格把住銷號關口。要打好審計整改“組合拳”,市委審計委員會成員單位要進一步落實貫通協同工作機制,充分發揮各自職能作用,共同用好審計成果。要把督促審計整改作為日常監督的重要抓手,將審計結果作為干部考核、任免、獎懲的重要參考。約談會要求,被約談單位要在10個工作日內制定整改方案,30個工作日內上報約談后的整改落實情況及相關證明材料,并將約談有關情況納入領導班子民主生活會等。
開展民生實事推進落實情況專項審計
2023年,內蒙古自治區人民政府工作報告中列出了43件民生實事項目,包含促進群眾就業增收、加強社會保障、優化基本公共服務、改善群眾居住環境等方面。自治區審計廳首次組織全區審計機關開展對呼和浩特、烏蘭察布等8個盟市(旗縣)民生實事推進落實情況專項審計調查。重點關注:被調查盟市責任部門是否根據地方實際制定切實可行的實施方案并組織實施;項目建設所需經費是否納入本級政府預算、經費是否保障到位等情況;責任部門已完成項目的真實性、被調查盟市(旗縣)責任部門階段性目標任務是否達到序時進度要求;建設項目招投標程序、重要設計變更程序是否合規;項目涉及各類合同要素是否履行落實到位,有無存在違法分包和轉包,是否存在工期延誤等問題;項目建設是否達到方案明確的相關建設標準,項目工程質量是否存在瑕疵等情況;部門是否及時進行竣工驗收,竣工驗收是否嚴格執行相關標準,驗收手續是否規范;責任部門是否建立后續運行、維護、管理等配套機制,是否提高后續服務質量和水平,以保障項目效益發揮。
召開特約審計員座談會
近日,上海市審計局召開第七屆特約審計員座談會。特約審計員對上海市審計局依法履職工作成效給予肯定,就進一步發揮審計監督職能作用、提升審計工作質效、促進審計監督更好服務保障上海社會主義現代化建設大局提出相關建議。會議指出,上海市審計局正在積極謀劃明年審計項目計劃,特約審計員的意見建議擴大了審計視角,開拓了審計思路,將積極吸納特約審計員的寶貴建議,在明年工作中加以研究改進,更好地推進上海審計工作高質量發展。會前,特約審計員赴審計項目現場調研,聽取了審計組匯報,并就城中村改造建設審計工作提出意見建議。
建立審計監督與統計監督貫通協作機制
近日,河南省審計廳與省統計局聯合印發《關于建立統計監督與審計監督貫通協作機制的意見(試行)》,建立統計監督與審計監督貫通協作機制。加強信息互通共享,明確雙方商請對方提供有關地區和單位的信息互通共享內容,以及對于需要提供資料或出具書面證明材料的工作程序;進一步規范線索移送處置的范圍和程序;健全監督協作配合機制,明確雙方應當將對方提供的情況作為重點關注和重要參考。
多舉措提升內審質效
江蘇省南京市審計局持續強化對基層內審指導、加強內審成果利用、培養鍛煉內審干部,提升全市內審工作質效。成立“內審處+12個區級審計機關+N個街道”協作共建平臺,加大對全市街鎮內審工作的檢查指導,提升基層治理能力和服務水平。統計梳理全市98家街鎮內審工作開展情況,對其中“三資”較多的涉農街鎮組織實地調研,重點是總結推廣經驗做法,立查立改發現的問題,規范內部審計行為,幫助街道建立健全內審制度機制、規范內部審計程序,提高審計項目成效。為推廣優秀街鎮做法經驗,專題召開全市“街鎮內部審計工作推進會”,組織各區審計局內審部門、部分街道觀摩學習。探索在內部審計工作中嵌入國家審計關注的工作事項,采取聯合內部審計機構開展同步審計、交叉審計的方式利用內審成果。在市審計局組織的有關專項資金審計項目中,組織市、區兩級教育系統內審人員參與該審計項目,撰寫分項審計報告上交市審計局,實現政府審計與內部審計同向發力,同頻共振。開發“南京市內部審計管理平臺”,加強與內審溝通聯系,提高工作效率。組織3期分行業內審實務培訓,累計培訓內審干部300余人,協調近50人(次)內審人員參與“以審代訓”工作,鍛煉培養一批內審骨干。
策劃編輯:高天