加強內審指導監督
發揮內審作用
促進內審提質增效
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一起來看具體做法吧
指導、監督
浙江省審計廳、嘉興市和桐鄉市審計局聯合前往桐鄉市新鳳鳴集團舉行內審工作座談會,圍繞內審工作如何助力企業加強制度建設、構建風險防范體系、加強內審隊伍建設、提升企業治理能力現代化等方面內容,進行深入探討,深入了解企業內部審計建設需求與困難。
安徽省天長市審計局將內審工作相對薄弱的單位(部門),作為審計監督重點之一。在領導干部經濟責任審計中,將被審單位內審機構設置、內審制度建立與執行以及內審工作成效作為必審內容,并作出審計評價,督促被審計領導干部重視單位內部審計工作。
黑龍江哈爾濱市阿城區委審計委員會加大對全區內部審計工作的指導和監督力度。各科室結合崗位職責,在開展審計項目實施時,積極與相關區直部門溝通,走訪調研,按照不同單位、不同行業、不同性質,分類督導各鎮街、各相關部門建立內部審計機構、完善內部計制度、明確職責、配齊內審人員,制定科學合理的內部審計工作計劃,有序開展內部審計業務。目前,教育、衛生等系統已建立內審組織、內審制度。
調研、培訓
江蘇省審計廳、南京市審計局赴江寧開發區管委會專題調研內部審計信息化建設工作。聽取管委會審計部工作情況匯報,觀摩審計信息管理系統演示,指出內審機構應進一步提升審計信息化建設水平,加強審計質量控制管理。
湖南省審計廳由法規處和內部審計指導中心組成聯合檢查組,對2家黨政機關、2所高校、4家近年來并購重組的省屬國有企業2021年度內部審計工作情況進行專項檢查。對相關單位內部審計領導體制機制情況、內部審計機構人員配備情況、內部審計制度建設情況、內部審計職責履行及項目實施情況、審計結果運用情況、內部審計統計數據填報情況共六大方面進行逐項核實、全面檢查,現場反饋檢查意見。針對各單位普遍存在的內審人員配備不足、對第三方審計依賴程度偏高、內部審計制度建立不完善、信息化應用較少、成果運用不夠充分等問題,檢查組進行現場指導,提出具體改進建議。
重慶市開州區審計局搭建學習、實踐、交流平臺,加快推動提升內審人員政治素養和專業能力。圍繞市內審協會培訓計劃,分類別、分批次組織內審人員參加市內審協會專題培訓。通過走訪調研、內部交流等方式,征求相關單位和內審人員關于培訓內容和方式的意見建議,科學制定年度內審培訓計劃,提高培訓針對性和實效性。
發揮內審作用
河南省駐馬店市供電公司以內審新生態服務“清障共同體”建設,打造線路“安全、綠色通道”。利用市人大會議平臺,提出“關于解決線路建設與樹木生態維護矛盾突出問題”,獲市林業局、市園林中心高度重視,組織兩次調研座談共商構建權責劃分明晰、過程監督嚴格、宣傳引導增強的協同機制,多方“并聯”實現林電發展雙贏。強化業審協同促治理,就輸電線路規劃設計、故障跳閘典型案例、理賠談判等突出問題集中研討、制定方案,構建公司內審、安監、運檢等專業“協同治理”安全防線,提升樹木清障工作成效,努力提升客戶用電獲得感。
策劃編輯:何曉源