重慶市九龍坡區審計局立足內部審計指導服務職能,圍繞貫徹落實《審計署關于內部審計工作的規定》《重慶市內部審計工作辦法》,創新內部審計指導監督方式,注重培育內審工作行業特色,充分發揮內審強管理、防風險、促發展的積極作用。
一是用好內審力量。通過數據分析+內審核查的方式有效實現全區一級預算單位審計全覆蓋。核查組將審計疑點下發至各單位內審機構,由內審人員核實后將情況反饋核查組。通過采取審計組提出審計思路、分析團隊篩查疑點、內審人員核實反饋結果的方式,使傳統的“審計部分單位、核查全部問題”轉變為“覆蓋全部單位、核查重點單位”,更快地確定查證方向、壓縮現場時間、提高審計質效。
二是做實統計調查。今年首次開展常態化內部審計統計調查,為確保摸清全區底數,第一時間組織區教委、區衛生健康委、區國資委等重點單位開展集中培訓,詳細講解指標填報口徑和方法。通過每半年開展1次統計調查,摸清全區303家內部審計機構、人員基本情況和內部審計工作開展情況,針對工作薄弱環節加強指導,改進工作。充分利用統計調查成果,全面審視內審業務活動中存在的突出問題,分析問題成因,提出合理化建議。
三是精準指導監督。指導各內審機構緊緊圍繞本單位、本行業主責主業和重大風險隱患,開展具有行業特色的內部審計工作,引導內審重點從關注財務收支更多地轉向關注資金績效、內部控制、經營風險等。近兩年實施了8個內審項目和相關專項檢查,從制度建立、運營管理、合同管理、投資項目資金使用效率等方面提出切實可行的建議并督促整改,充分發揮了內部審計監督和服務保障職能。(李榮智 王千子)