審計署西安辦連續七年開展內部審計 促進財務管理工作規范化和公開化
從2003年開始,審計署駐西安特派辦連續7年開展內部審計,有力地促進了辦內財務管理工作的規范化和公開化。
2001年,該辦于制定了《內部審計制度》,從2003年開始,連續7年嚴格執行該制度。每年年終時,由機關黨委牽頭、抽調行政事業審計處人員、民主黨派人士組成內部審計組,對辦內財務收支情況進行全面內部審計,審計范圍涵蓋辦本級、基建、“金審工程”、機關服務中心及記者站,審計結果在年終總結整訓大會上向全辦干部職工公開。
該辦歷任領導對內部審計工作非常重視,支持內部審計組獨立開展工作。內部審計組本著認真負責、實事求是的專業精神,認真查找賬戶管理、預算管理、會計核算、基建等工作中存在的問題,并提出整改意見和建議,對促進該辦財務管理工作的規范化和公開化起到了重要作用。(寇永紅)
【關閉】 【打印】 |