中國內審協會舉辦金融行業會員單位交流活動
9月23日,中國內部審計協會在北京舉辦金融行業會員單位交流活動,主題為“內部審計的創新與發展”。
活動中,輪值主席單位中國工商銀行監事長趙林和中國內部審計協會副會長兼秘書長鮑國明在會上先后致辭。鮑國明指出,目前我國金融機構正處于深入推進改革、持續完善公司治理結構、優化業務治理體系、提升全面風險管理能力,加快戰略和發展模式轉型的關鍵時期,金融行業如何在穩健中創新,在創新中發展,是亟待解決的問題。
活動還邀請審計署金融司司長呂勁松作題為《大數據環境下的金融審計》的專題報告。中國人壽保險集團公司審計部、中國銀河證券股份有限公司審計部、中國建設銀行審計部和中國長城資產管理公司審計部的負責同志先后結合本公司內部審計發展的現狀、趨勢和目標進行交流發言。協會副秘書長鹿云飛發布了金融機構內部審計發展報告。報告聚焦了金融機構內部審計的法律環境、基礎建設、業務活動、作用發揮以及制約因素,并針對調研的結果提出了相應的發展建議。(李璨融)
審計署金融司司長呂勁松作專題報告
協會副秘書長鹿云飛發布《金融機構內部審計發展報告》
活動中,輪值主席單位中國工商銀行監事長趙林和中國內部審計協會副會長兼秘書長鮑國明在會上先后致辭。鮑國明指出,目前我國金融機構正處于深入推進改革、持續完善公司治理結構、優化業務治理體系、提升全面風險管理能力,加快戰略和發展模式轉型的關鍵時期,金融行業如何在穩健中創新,在創新中發展,是亟待解決的問題。
活動還邀請審計署金融司司長呂勁松作題為《大數據環境下的金融審計》的專題報告。中國人壽保險集團公司審計部、中國銀河證券股份有限公司審計部、中國建設銀行審計部和中國長城資產管理公司審計部的負責同志先后結合本公司內部審計發展的現狀、趨勢和目標進行交流發言。協會副秘書長鹿云飛發布了金融機構內部審計發展報告。報告聚焦了金融機構內部審計的法律環境、基礎建設、業務活動、作用發揮以及制約因素,并針對調研的結果提出了相應的發展建議。(李璨融)
![]() |
交流大會現場
![]() |
中國工商銀行監事會監事長趙林和中國內部審計協會副會長兼秘書長鮑國明在會上先后致辭
![]() |
審計署金融司司長呂勁松作專題報告
![]() |
協會副秘書長鹿云飛發布《金融機構內部審計發展報告》
![]() |
分組交流經驗和做法
【關閉】 【打印】 |