安徽:出臺辦法規范內部審計工作業務指導和監督
為進一步加強和規范全省各級審計機關對內部審計工作的業務指導和監督工作,推動建立健全內部審計工作機制,增強國家審計與內部審計監督合力,有效推進審計全覆蓋,近日,安徽省審計廳出臺了《內部審計工作業務指導和監督暫行辦法》。
《辦法》共五章,18條,包含總則、業務指導、監督檢查、備案管理和成果運用、附則。在堅持統一領導、推進制度化方面,要求始終堅持黨對審計工作的集中統一領導,認真落實審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的部署要求,明確指導監督工作的目標任務和具體要求,推動內部審計業務指導和監督工作制度化。在細化具體內容、推動規范化方面,明確了要健全工作責任機制,明確職能部門和業務部門職責,細化業務指導內容、方式方法以及監督檢查,推動內部審計業務指導和監督工作規范有序開展。在落實工作舉措、增強操作性方面,明確了要緊密結合該省工作實際,圍繞內部審計成果運用、備案管理、檢查考核等方面提出具體要求,增強指導監督工作的操作性,提升內部審計業務指導和監督工作成效。
《辦法》的出臺為全省審計機關指導監督內部審計工作提供了可操作的制度保障。安徽省審計廳將全力推動全省各級審計機關和廣大內部審計機構做好《辦法》的宣傳、學習和貫徹落實工作,加強和推進對內部審計工作的指導和監督,促進內部審計工作高質量發展,為更好服務新階段現代化美好安徽建設貢獻審計力量。(內部審計指導監督處)
責任編輯:趙方 |
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